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26/01/2012 13:09 Escrito por: Sergio74 |
Pues yo llevo presentando modelos trimestrales negativos desde hace varios años sin la presentación del modelo 190 y nunca hemos sido sancionado por ello. Saludos |
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26/01/2012 13:23 Escrito por: ramsey |
Finalmente yo no voy a presentarlo |
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26/01/2012 15:59 Escrito por: lagocoll |
Yo siempre lo preseto pq a nosostros en Murcia, nos ha llegado mas de una vez el requerimiento de presentacion del modelo con la consiguiente sancion por la no presentacion del modelo en plazo, así que mi consejo es que lo presente si no te cuesta mucho trabajo |
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26/01/2012 18:04 Escrito por: NOVA |
HOLA, A MI ME SANCIONARON HACE UN AÑO POR ESTO..PERO LES LLEVE LA NORMA EN LA QUE DICE QUE SI UNA EMPRESA TIENE MODELOS NEGATIVOS TODO EL AÑO..NO TIENE PQ ENVIAR EL RESUMEN ANUAL..Y ME QUITARON LA DEUDA CON UN ESCRITO Y APORTANDO LA NORMA |
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26/01/2012 18:10 Escrito por: NOVA |
En cumplimiento de la normativa anterior, técnicamente no debería proceder admitir la presentación de una declaración negativa ajustada al modelo 190 en el que no se relacione a ningún preceptor y en el que, consecuentemente, no se incluyan tampoco ni percepciones ni retenciones e ingresos a cuenta. Esta conclusión, además de derivarse del mandato reglamentario, se desprende de la naturaleza propia del modelo 190, que es la de ser un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados. LO QUE DIJE ANTES SALUDOS |
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26/01/2012 19:52 Escrito por: choli |
EFECTIVAMENTE TIENES QUE PRESENTAR EL MODELO A CERO EN PAPEL EN HACIENDA SUPUESTAMENTE ERA HASTA EL DÍA 20 DE ENERO PERO EN REALIDAD SUELEN SELLARLO CON POSTERIORIDAD.
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27/01/2012 11:51 Escrito por: eva |
A mi no me ha pasado con el 190, pero sí con el 180 y me comentaron en Hacienda que no presentara modelo anual, que no se puede presentar en blanco y que lo que debe hacer la empresa es darlo de baja en las obligaciones. Esperando, esperando a que iba a alquilar el local lleva así un par de años y ninguno presenté el 180 y sin novedad hasta hoy. |
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27/01/2012 17:18 Escrito por: 1978 |
Pues lo que yo hago es crear un perceptor "de confianza" (el propio empresario, o su hijo...) y crearle un registro en diciembre poniéndole 1 céntimo de base y 0 de retención,y hago la transmisión. Hasta ahora no he tenido problemas. |
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27/01/2012 18:44 Escrito por: CURRO |
DE ACUERDO CON MAMEN, Y TAMBIEN EN QUE HAY DIVERSIDAD DE CRITERIOS SEGUN ADMON Y PROVINCIAS. CIERTO ES QUE LA PLATAFORMA DE INFORMATIVAS DESDE HACE 1 0 2 AÑOS PERMITE ENVIAR EL 190 TOTALMENTE NEGATIVO (ANTERIORMENTE TENIAS QUE HACERLO EN PAPEL), Y ASI LO HAGO POT CUESTION DE OTRO TEMA: CUANDO PIDO UN CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA AEAT ME SALE NEGATIVO SI PRESENTÉ PREVIAMENTE EL 111 Y NO EL 190. DESPUES TENIA QUE IR A HABLAR CON EL/LA ADMINISTRADOR/A PARA QUE ME LO PASARA A POSITIVO, COSA QUE HACIA A VECES EN DIAS, A VECES EN "MAS DIAS". POR TANTO, SUGIERO QUE SE PRESENTE EL 190, PUES ME PARECE IMPENSABLE QUE SANCIONEN POR ELLO, AUNQUE TAL Y COMO PRESENTEN ESTE MODELO HAN DE REGULARIZAR LA SITUACION CENSAL DANDO DE BAJA ESTA OBLIGACION |
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27/01/2012 20:44 Escrito por: rosado |
Yo cojo un atajo, le meto a un profesional, normalmente mi jefe , y le pongo como si hiciera una factura a ese cliente con clave G, y el importe le pongo 0.01 y 0 en retencion, así me deja presentar el 190, Luego le vienen a mi jefe en el borrador un monton de apuntes con ese importe , pero nunca nos ha pasado nada. Sé que no es lo correcto pero en estos dias de tanto lio es lo mas cómodo. Que no sirva de ejemplo ,pero te puede sacar del apuro en estos dias, y no te llega sancion ninguna , llevo años haciendo lo mismo. |
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